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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****白竹湖店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3134
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 3284硬抄本作业本(混)-96页-A5(本) PU/PVC笔记本 | 30 | 197.4 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
| 2 | 得力7442多瑙河复印纸(A4-70g-8包)(包) | 1 | 235.22 | 得力/deli\7442 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光经济型55mm档案盒(深蓝)ADM95289 | 15 | 174.9 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光/M G ASC99371 奖状 | 1 | 17.22 | 晨光/M G\ASC99371 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deliD-278A激光碳粉盒(黑) | 1 | 186.29 | 得力/deli\D-278A | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deliD-925激光碳粉盒(黑) | 2 | 410.22 | 得力/deli\D-925 | 验收通过 | |
| 7 | 电子计算器 得力1557双模式计算器(金)(单位:台) | 1 | 94.09 | 得力/deli\1557 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |