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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB104********10401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 ZG656 商标纸/标签纸/扣取纸 | 得力/deliZG656 | 包 | 7.00 | 50 | 350 |
| 2 | 三木 8104曲别针 别针/回形针/大头针/曲别针 | 三木/Sunwood8104曲别针 | 盒 | 10.00 | 14 | 140 |
| 3 | 南孚 23A/12V 5节装 普通干电池 | 南孚/NANFU23A/12V 5节装 | 件 | 20.00 | 16 | 320 |
| 4 | 中华 101-2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101-2B | 支 | 10.00 | 9.3 | 93 |
| 5 | 嘉然恒 JRH-HYB-20264 PU/PVC笔记本 | 嘉然恒JRH-HYB-20264 | 本 | 19.00 | 25 | 475 |
| 6 | 齐心 CGB5607 记事本 | 齐心/ComixCGB5607 | 件 | 39.00 | 8 | 312 |
| 7 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21510 | 包 | 16.00 | 6.5 | 104 |
| 8 | 得力 64512 文件夹 | 得力/deli64512 | 个 | 21.00 | 13 | 273 |
| 9 | 得力 0213 订书钉 | 得力/deli0213 | 盒 | 10.00 | 7.8 | 78 |
| 10 | 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369 | 卷 | 12.00 | 10 | 120 |
| 11 | 得力 68602 胶水 | 得力/deli68602 | 瓶 | 30.00 | 10 | 300 |
| 12 | 得力 3481 凭证封面/封套 | 得力/deli3481 | 包 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 13 | 得力 72258 橡皮 | 得力/deli72258 | 块 | 1.00 | 4 | 4 |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 50.00 | 7.5 | 375 |
| 15 | 拉杆夹中号/10支装 | 得力/deli112234 | 件 | 30.00 | 15 | 450 |
| 16 | 公牛多功能插座 | 公牛/BULL316 | 件 | 5.00 | 97 | 485 |
| 17 | 中性笔可擦 黑色 | 晨光/M GAKP69107 | 件 | 12.00 | 38 | 456 |
| 18 | 得力 0465 订书机得力 | 得力/deli0465 | 件 | 5.00 | 35 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 汪福连
联系电话: 176****0250
传真:
地址: ****市**区西北路691****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: