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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********262003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5624ES A4粘扣档案盒 蓝色 | 得力/deli5624ES | 个 | 100.00 | 10.72 | 1072 |
| 2 | 得力 S507 白板笔(黑)(蓝) | 得力/deliS507 | 支 | 10.00 | 1.29 | 12.9 |
| 3 | DVD+RW 4.7G空白刻录 铼德(RITEK)原装浦科特光盘DVD+RW可擦写/刻录光盘DVD+RW 4速4.7G 空白光盘 浦科特可擦写DVD 50片桶装 | 铼德/RiTEKDVD+RW 4.7G空白刻录 | 张 | 100.00 | 3.27 | 327 |
| 4 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30173 | 筒 | 20.00 | 20.4 | 408 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王慧芳
联系电话: 133****6565
传真:
地址: **市**街3道巷
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: