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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2026001802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优必利 1352 资料文件袋 | 优必利1352, | 个 | 305.00 | 1 | 305 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 枚 | 20.00 | 2 | 40 |
| 3 | 得力 63108 抽杆报告夹8mm | 得力/deli63108, | 只 | 31.00 | 10 | 310 |
| 4 | 得力 BP141 记事本 | 得力/deliBP141, | 本 | 18.00 | 20 | 360 |
| 5 | 得力 8555ES 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 得力/deli8555ES, | 盒 | 16.00 | 10 | 160 |
| 6 | 得力 0309 订书机 | 得力/deli0309, | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李娜
联系电话: 157****1570
传真:
地址: 碧****服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: