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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026002011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 71114 得力(deli) 磨砂橡皮钢笔橡皮擦学生用可擦圆珠笔中性笔半砂两用橡皮 | 得力/deli71114, | 个 | 5.00 | 3 | 15 |
| 2 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 晨光G-5按动笔芯按压式0.5mm子弹头k35按动中性笔笔芯黑色蓝色墨蓝红色笔芯 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯, | 盒 | 12.00 | 20 | 240 |
| 3 | 得力 0018 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 得力/deli0018, | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
| 4 | K120 键盘 | 罗技/LogitechK120, | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 5 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 金士顿/KingstonDTKN/64GB, | 个 | 3.00 | 90 | 270 |
| 6 | 得力 订书钉12#订书针高强度厚层办公订书钉单盒装 24/6 25页 1000枚/盒 | 得力/deli得力0012, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田应雪
联系电话: 187****8658
传真:
地址: ****卫生院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: