库伦旗卫健系统内部审计服务询价公告

发布时间: 2026年06月25日
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****事务所:

根据《****央财政支持公立院改革与高质量发展示范项目实施方案》(****),****医院财务管理工作,****卫生健康委将组织****医院****医院区开展内部审计,欢迎具备条件的供应商参与报价。

一、项目基本情况

项目名称:**卫健系统内部审计服务项目

采购方式:公开询价

项目概况:本次采购服务为**卫健系统指定范围内部审计服务,****医院中医院区、蒙医院区2024年—2025年开展专项内部审计工作。具体审计内容包含:医院运营管理(全面预算管理、成本管控、财务收支、资产管理、绩效管理评价等情况);单位经济活动内控风险评估与内部控制体系有效性评价;医疗收支、药品耗材采购、专项资金使用情况专项审计;政府采购管理;采购人指定的其他内部审计相关服务。针对审计出的问题发表专业意见,出具审计报告。

合同履约期:自签订合同之日起至10月20日

服务地点:**

二、供应商资格条件

1.具有行业主管****事务所执业资格;具有履行合同的能力;没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。

2.具有相关审计资质、良好的信誉和专业技术能力,与所报价项目相适应的审计经验、审计业绩等;

3.项目总负责人一人,须为供应商单位注册会计师,负责整个项目,并提供报价单位为其缴纳的2025年8月至今任意连续六个月的社保证明;

4.每个现场审计组不少于3人,其中每个现场审计组注册会计师不少于1人;

5.本项目不接受联合体。

三、项目预算:3万元

四、响应文件编制要求标书代写

贵单位如有意参加,请提供下列文件:

1.营业执照、执业资格、项目负责人社保证明等资料复印件加盖公章;另需要相关审计业绩证明材料、审计方案等资料。

2.按项目范围及要求拟定审计工作方案。

3.提供项目报价。本次询价以出具审计工作方案内容和报价情况综合考虑确定中标者,请报****医院****医院编制报价和服务清单,所递送文件需自行密封,否则不予受理。

五、评审与成交规则

开启与评审:报价截止后,****小组,在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,原则上以提出最低报价的供应商作为成交供应商(但不对最低价和非最低价做解释)。

成交结果将在系统内部公示3个工作日,公示无异议后向成交供应商发出成交通知书。

六、商务要求

付款方式:全部审计服务完成、提交正式审计报告并经采购方验收合格后30个工作日内,由被审计单位支付合同全款。

质量要求:严格按照中国注册会计师执业准则开展审计工作,对审计报告的真实性、合法性、准确性承担全部法律责任。

保密要求:未经采购方书面许可,不得向任何第三方泄露审计过程中接触到****医院财务数据、业务信息及涉密内容,否则采购方有权终止合同并追究相应责任。

违约责任:若未按合同约定期限提交审计报告,每逾期1天扣除合同总金额5%的违约金;逾期超过15天的,采购方有权解除合同并要求赔偿相应损失。

七、报送文件时间、地点

1.报送时间:2026年6月24日至2026年7月3日止。

2.报送地点:****卫生健康委员会

3.联系人:吕建峰

4.联系电话:0475-****086

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