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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 订书钉/1000枚/盒/5盒装/0213 | 得力/deli0213 | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 2 | 广博(GuangBo)20只装A4抽杆夹 4色混装A2012 | 无品牌无型号 | 包 | 24.00 | 20 | 480 |
| 3 | 正泰 插座 插线板带线 Sunrise 1-K1121三位插总控(10米) | 无品牌无型号 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 4 | 百利文 2535 A4/档案盒粘扣资料盒文件盒蓝色 单个 | 百利文2535 | 个 | 31.00 | 10 | 310 |
| 5 | 惠普 复印纸 | 惠普/HP70g A4 纯白 | 箱 | 18.00 | 220 | 3960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘国亮
联系电话: 181****0061
传真:
地址: ****社区二楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: