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2025年度财务收支及内控审计项目竞采公告(服务类)
(竞采编号:****)
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采购目录:财务服务-审计服务-管理咨询
需求描述:
服务事项:
针对采购人开展2025年度财务收支及内控审计服务,并分别出具审计报告。
1. 对采购人2025年度会计凭证的财务会计及预算会计进行逐笔复核,对凭证附件的完整性、合规性、合理性进行复核,对采购人财务管理及核算提出改进建议并提供财务管理可行方案。
2. 对采购人2025年度预算收支、决算报表、财务报表,各项收支业务进行审计,并出具收支审计报告。
3. 接受采购人通过电话、微信等非接触性方式关于财务、内控等有关内容的咨询服务(服务时间为合同签订之日起一年)。
4. 对采购人内部控制体系的设计合理性和执行有效性进行全面审计,识别各业务环节存在的内部控制缺陷及潜在风险。出具内控审计报告,基于审计结果,提出切实可行的改进措施,帮助单位完善内部控制制度,优化业务流程。
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¥35000 | 1(项) | ¥35000 |