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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026001806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鑫锋 501 铁簸箕 | 鑫锋501, | 把 | 10.00 | 9 | 90 |
| 2 | 富强 AA 纸杯 | 富强AA, | 箱 | 1.00 | 168 | 168 |
| 3 | 嘉宇 JY-107 垃圾桶 | 嘉宇JY-107, | 个 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 得力 8554B 中号长尾夹 | 得力/deli8554B, | 筒 | 5.00 | 16 | 80 |
| 5 | 得力 8566 小号长尾夹 | 得力/deli8566, | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 7 | 法拉蒙 8开奖状 | 法拉蒙/FARAMON8开, | 张 | 200.00 | 0.3 | 60 |
| 8 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池2粒装, | 粒 | 30.00 | 5 | 150 |
| 9 | 爱康 36*36 垃圾袋 | 爱康/AIKANG36*36, | 把 | 60.00 | 3.8 | 228 |
| 10 | 得力 HM331-24 马克笔 | 得力/deliHM331-24, | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 11 | 得力 7070-24 铅笔 | 得力/deli7070-24, | 桶 | 20.00 | 12 | 240 |
| 12 | 晨光 ACP901AU 水彩笔 | 晨光/M GACP901AU, | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 13 | 得力 30435 双面胶 | 得力/deli30435, | 卷 | 50.00 | 1 | 50 |
| 14 | 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat餐饮洗洁精5kg, | 件 | 2.00 | 160 | 320 |
| 15 | 威力王子 500g 油污净 | 威力王子500g, | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
| 16 | 爱特福 500g 草酸洁厕剂 | 爱特福500g, | 瓶 | 60.00 | 3 | 180 |
| 17 | 贵鑫 500g 消毒液 | 贵鑫500g, | 瓶 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 18 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552, | 盒 | 5.00 | 18.9 | 94.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏刚
联系电话: 153****3866
传真:
地址: **市****居委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: