陕西省应急管理厅陕西省应急管理厅风扇等直接订购采购合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2026年06月25日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:SCHT-2026-439932
二、合同名称:****风扇等直接订购采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****采购订单
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**省**市**区**路208号****

联系方式:029-****6026

供应商(乙方):****

地址:**市**区古美路1528号A-2幢11层、16层

联系方式:138****2602

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调 1(台) 2889.00 2889.00
2 茶吧机 2(台) 1280.00 2560.00
3 油汀 4(台) 320.00 1280.00
4 镂空拼接地毯 5(平方) 230.00 1150.00
5 金鸟复印纸 166(箱) 190.00 31540.00
6 A5打印纸 4(箱) 160.00 640.00
7 防滑地毯 5(平方) 150.00 750.00
8 铜管 17(米) 150.00 2550.00
9 消毒液 16(桶) 120.00 1920.00
10 保温壶 12(个) 89.00 1068.00
11 收纳箱 14(个) 85.00 1190.00
12 电话机 32(个) 65.00 2080.00
13 刮水拖把 2(把) 45.00 90.00
14 地图 9(张) 44.00 396.00
15 收纳箱 10(个) 42.00 420.00
16 刮刮乐 20(套) 35.00 700.00
17 湿巾 9(提) 32.00 288.00
18 中性笔 28(盒) 31.00 868.00
19 竹子大扫帚 15(把) 29.00 435.00
20 吸水拖把 20(个) 28.00 560.00
21 尘推 10(把) 26.00 260.00
22 金属废纸篓 17(个) 25.00 425.00
23 套扫 20(套) 16.80 336.00
24 档案箱 50(个) 16.00 800.00
25 洗手液 48(瓶) 15.00 720.00
26 彩色复印纸 51(包) 12.00 612.00
27 荧光笔 18(包) 10.00 180.00
28 T型桌牌 16(个) 10.00 160.00
29 会议桌牌 201(个) 10.00 2010.00
30 文件盒 200(个) 8.50 1700.00
31 塑料垃圾桶 20(个) 7.50 150.00
32 大号垃圾袋 50(包) 7.50 375.00
33 挂钩 20(卡) 7.00 140.00
34 抹布 200(条) 5.46 1092.00
35 签字笔 3(支) 5.00 15.00
36 电池 107(卡) 5.00 535.00
37 电池 107(卡) 5.00 535.00
38 便利贴 26(包) 2.50 65.00

合同金额: 63484.00元,大写(人民币):陆万叁仟肆佰捌拾肆元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 空调 1(台) 2889.00 2889.00
2 茶吧机 2(台) 1280.00 2560.00
3 油汀 4(台) 320.00 1280.00
4 镂空拼接地毯 5(平方) 230.00 1150.00
5 金鸟复印纸 166(箱) 190.00 31540.00
6 A5打印纸 4(箱) 160.00 640.00
7 防滑地毯 5(平方) 150.00 750.00
8 铜管 17(米) 150.00 2550.00
9 消毒液 16(桶) 120.00 1920.00
10 保温壶 12(个) 89.00 1068.00
11 收纳箱 14(个) 85.00 1190.00
12 电话机 32(个) 65.00 2080.00
13 刮水拖把 2(把) 45.00 90.00
14 地图 9(张) 44.00 396.00
15 收纳箱 10(个) 42.00 420.00
16 刮刮乐 20(套) 35.00 700.00
17 湿巾 9(提) 32.00 288.00
18 中性笔 28(盒) 31.00 868.00
19 竹子大扫帚 15(把) 29.00 435.00
20 吸水拖把 20(个) 28.00 560.00
21 尘推 10(把) 26.00 260.00
22 金属废纸篓 17(个) 25.00 425.00
23 套扫 20(套) 16.80 336.00
24 档案箱 50(个) 16.00 800.00
25 洗手液 48(瓶) 15.00 720.00
26 彩色复印纸 51(包) 12.00 612.00
27 荧光笔 18(包) 10.00 180.00
28 T型桌牌 16(个) 10.00 160.00
29 会议桌牌 201(个) 10.00 2010.00
30 文件盒 200(个) 8.50 1700.00
31 塑料垃圾桶 20(个) 7.50 150.00
32 大号垃圾袋 50(包) 7.50 375.00
33 挂钩 20(卡) 7.00 140.00
34 抹布 200(条) 5.46 1092.00
35 签字笔 3(支) 5.00 15.00
36 电池 107(卡) 5.00 535.00
37 电池 107(卡) 5.00 535.00
38 便利贴 26(包) 2.50 65.00

合计金额: 63484.00元,大写(人民币):陆万叁仟肆佰捌拾肆元整

八、验收日期:2026年03月20日
九、验收组成员:辛福顺 韦星 张博
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:

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2026年06月25日

招标进度跟踪
2026-06-25
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