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项目编号:****
项目名称:****印刷服务定点采购
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):13,508.00
项目开始时间:2026-06-25 08:43:17
采购人联系方式:朱娜 182****4298
采购计划备案书/批准书编号:BUYPLANNUM[2026]03001
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细| 1 | 内部控制管理手册 | 699 | 页 |
| 2 | 内部控制管理制度 | 405 | 页 |
| 3 | 制度汇编 | 252 | 页 |
| 4 | 胶装 | 170 | 本 |
| 5 | 会议记录 | 110 | 本 |
| 6 | 消火栓检查卡 | 408 | 张 |
| 7 | 台账本 | 1,100 | 页 |
| 8 | 致家长一封信 | 1,020 | 张 |
| 9 | 安全协议 | 200 | 本 |
| 10 | 巡查记录 | 1,000 | 页 |
| 11 | 活口打眼装订 | 2 | 本 |
成交供应商:****
成交金额:13508.00,大写(人民币):壹万叁仟伍佰零捌元整。
| 内部控制管理手册 | 699 | 页 | 349.50 | 是 | |
| 内部控制管理制度 | 405 | 页 | 202.50 | 是 | |
| 制度汇编 | 252 | 页 | 126.00 | 是 | |
| 胶装 | 170 | 本 | 1,700.00 | 是 | |
| 会议记录 | 110 | 本 | 5,500.00 | 是 | |
| 消火栓检查卡 | 408 | 张 | 2,040.00 | 是 | |
| 台账本 | 1,100 | 页 | 550.00 | 是 | |
| 致家长一封信 | 1,020 | 张 | 1,224.00 | 是 | |
| 安全协议 | 200 | 本 | 1,300.00 | 是 | |
| 巡查记录 | 1,000 | 页 | 500.00 | 是 | |
| 活口打眼装订 | 2 | 本 | 16.00 | 是 | |
采购单位:****
2026年06月25日