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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E673****261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奔图 TL-413 墨粉/碳粉 M7105DN | 奔图/PantumTL-413 | 个 | 3.00 | 160 | 480 |
| 2 | WT-355C 光电通3105粉盒-黑色 | 光电通/TOECWT-355C | 盒 | 3.00 | 800 | 2400 |
| 3 | 锐捷 RG-EAP102 网络转发器 光电收发器 | 锐捷/ruijieRG-EAP102 | 件 | 7.00 | 160 | 1120 |
| 4 | N次贴 32049 便签本/便条纸/N次贴 便利贴 | N次贴32049 | 本 | 5.00 | 4 | 20 |
| 5 | 齐心 B2537 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 齐心/ComixB2537 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨若艺
联系电话: 139****4974
传真:
地址: ****市长征东街603号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: