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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1533x****10601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 心相印 DT15100 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15100 | 提 | 15.00 | 18 | 270 |
| 2 | 心相印 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind抽纸 | 包 | 50.00 | 3 | 150 |
| 3 | 奥妙洗衣液 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 奥妙/OMO奥妙洗衣液 | 瓶 | 4.00 | 25 | 100 |
| 4 | juanzhi-1 背胶袋 卷纸 | 无品牌juanzhi-1 | 个 | 11.00 | 30 | 330 |
| 5 | moshui-1 干货/土特产 墨水 | 无品牌moshui-1 | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
| 6 | 矿泉水 | 无品牌kusdwa-1 | 箱 | 2.00 | 38 | 76 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 窦蕾
联系电话: 138****0801
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: