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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N509********261601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱好 PM5620 马克笔 | 爱好/AIHAOPM5620 | 盒 | 23.00 | 28 | 644 |
| 2 | 晨光 APB932CHB 笔袋 | 晨光/M GAPB932CHB | 个 | 23.00 | 15 | 345 |
| 3 | 晨光 ACT79701 修正带 | 晨光/M GACT79701 | 个 | 23.00 | 5 | 115 |
| 4 | 晨光 HAFP1494 钢笔 | 晨光/M GHAFP1494 | 支 | 23.00 | 15 | 345 |
| 5 | 晨光 ARL96181 套尺 | 晨光/M GARL96181 | 套 | 23.00 | 5 | 115 |
| 6 | 得力 73947 图画本 | 得力/deli73947 | 本 | 23.00 | 4 | 92 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜国生
联系电话: 138****2666
传真:
地址: **省**市松柏路777号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: