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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********262601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5590 公文包 商务手提大容量资料文件袋 | 得力/deli5590 | 个 | 3.00 | 36.41 | 109.23 |
| 2 | 得力 2802P USB翻页激光笔 | 得力/deli2802P | 件 | 1.00 | 39 | 39 |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 1.66 | 16.6 |
| 4 | 晨光 2160 白板笔 | 晨光/M G2160 | 支 | 1.00 | 23.46 | 23.46 |
| 5 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 得力/deli0042 | 盒 | 5.00 | 4.26 | 21.3 |
| 6 | 得力 9848 文件框 | 得力/deli9848 | 个 | 2.00 | 21 | 42 |
| 7 | 得力 0371 订书机 | 得力/deli0371 | 个 | 2.00 | 25.5 | 51 |
| 8 | 双鹿黑骑士5号电池 碳性电池 | 双鹿双鹿黑骑士5号电池 | 节 | 10.00 | 3.8 | 38 |
| 9 | 得力 LQ502 垃圾袋 | 得力/deliLQ502 | 包 | 10.00 | 6.21 | 62.1 |
| 10 | 得力 LQ392 抹布 | 得力/deliLQ392 | 包 | 5.00 | 13.4 | 67 |
| 11 | 晨光 AXPN0722 橡皮 | 晨光/M GAXPN0722 | 个 | 10.00 | 2.36 | 23.6 |
| 12 | 得力 9076 便利贴 | 得力/deli9076 | 包 | 10.00 | 1.7 | 17 |
| 13 | 得力 8561 长尾夹 | 得力/deli8561 | 盒 | 5.00 | 13.13 | 65.65 |
| 14 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 个 | 10.00 | 3.37 | 33.7 |
| 15 | 心相印 DT15130 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 | 包 | 10.00 | 14 | 140 |
| 16 | 公牛 GN-609 接线板 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 1.00 | 57 | 57 |
| 17 | 公牛 GN-609 接线板 | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 1.00 | 43 | 43 |
| 18 | 得力 9531 票夹 | 得力/deli9531 | 包 | 15.00 | 8.57 | 128.55 |
| 19 | 得力 5624ES 档案盒 75mm | 得力/deli5624ES | 个 | 5.00 | 11.73 | 58.65 |
| 20 | 南孚 5号2粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 卡 | 10.00 | 5 | 50 |
| 21 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 件 | 1.00 | 76.36 | 76.36 |
| 22 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 2.00 | 96.9 | 193.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张凤志
联系电话: 158****1888
传真:
地址: 中华东路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: