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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1735
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文件管理 台卡 | 20 | 120.0 | 得力/deli\得力(deli)证件卡系列 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 粘土 | 15 | 750.0 | 得力/deli\67877 | 验收通过 | |
| 3 | 跃动 i036 跳绳 | 32 | 960.0 | 跃动\i036 | 验收通过 | |
| 4 | 美的 G100 消毒柜/洗碗机 | 1 | 550.0 | 美的/Midea\G100 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 70802-48 双头丙烯马克笔双头美术学生用不透纸绘画画彩笔涂鸦笔不掉色防水绘画套装图画儿童软硬 【软硬双头】48色圆杆丙烯马克笔 | 17 | 799.0 | 得力/deli\70802-48 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |