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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 208********01045396
四、 *合同编号: ****9112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-604 电源插座 | 5 | 425.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 2 | 霞光 A4 6丝 塑封膜 | 10 | 290.0 | 霞光\A4 6丝 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 DVD+R DL 光盘 | 2 | 300.0 | 联想/lenovo\DVD+R DL | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APMY1801 油性大双头记号笔 M05 黑色 10支/盒 | 10 | 266.0 | 晨光/M G\APMY1801 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 DT-200 抽纸 | 40 | 876.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液多用途清洁剂 | 10 | 165.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 63108 拉杆文件夹 | 20 | 298.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63102 拉杆文件夹 | 10 | 169.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 9 | 天章 A4牛皮纸80g 牛皮纸 | 150 | 1800.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸80g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5604 档案盒 | 1 | 13.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |