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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4103
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 万金 厕所刷 | 10 | 95.0 | 万金\36652 | 验收通过 | |
| 2 | 万金 加厚塑料桶 | 8 | 176.0 | 万金\63252 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 2365 档案夹 7.5cm档案盒 | 4 | 72.0 | 晨光\2365 | 验收通过 | |
| 4 | 恒光 100升加厚收纳箱 | 10 | 760.0 | 恒光\63225 | 验收通过 | |
| 5 | 恒净 138升加厚收纳箱 | 10 | 980.0 | 恒净\36650 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光快干**(铁盒大)AYZ97520 | 1 | 8.84 | 晨光/M G\AYZ97520 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |