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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********265403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | SABER GEAR收纳盒防氧化pe薄膜悬浮盒手链项链吊坠文玩饰品包装展示盒 海绵垫/布料/面料/手工diy | SABER GEAR收纳盒 | 个 | 30.00 | 4 | 120 |
| 2 | 得力/deli得力 YC175-12 彩泥/橡皮泥 超轻黏土 | 得力/deliYC175-12 | 包 | 8.00 | 6 | 48 |
| 3 | **/SAN YUAN未展翅精品蝴蝶标本原蝶 巴黎翠凤蝶 海绵垫/布料/面料/手工diy | **/SAN YUAN蝴蝶标本 | 个 | 20.00 | 7.7 | 154 |
| 4 | 晨光/M GABJ97209晨光(M G)白胶水白乳胶 | 晨光/M GABJ97209 | 瓶 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭佳
联系电话: 136****5660
传真:
地址: **市**路82号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****160
传真: /
地址: /
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