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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8053
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9864ES 快干**/印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 2 | 国产 背心垃圾袋 10连包垃圾袋 | 10 | 180.0 | 国产\背心垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 CM105 有线键盘鼠标套装/键鼠套装 | 2 | 138.0 | 联想/lenovo\CM105 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9879 光敏印油10ml/印泥/** | 5 | 50.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 5 | 易利丰 荣誉证书 内芯/奖状/证书 | 50 | 15.0 | 易利丰/elifo\荣誉证书 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30205 透明宽胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 得力/deli\30205 | 验收通过 | |
| 7 | ** 1061 热水瓶/暖瓶玻璃内胆塑料外壳保温壶 | 2 | 70.0 | **\1061 | 验收通过 | |
| 8 | 喜润家 胶棉拖把/海绵拖把 | 2 | 78.0 | 喜润家/CIRY\38cm | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 得力/deli 0018 别针/回形针/大头针 | 40 | 72.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 利尔康 84消毒液 | 10 | 20.0 | 利尔康/LIRCON\500ml | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5684 得力 5684 档案盒 | 40 | 520.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 金诗洛 扫把簸箕套装 | 2 | 50.0 | 金诗洛/KIMSLOW\扫把簸箕套装 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |