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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N773********265601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 2 | 得力 19351 常规型粘胶挂钩 1kg承重 EVA泡棉背胶 挂钩/粘钩 | 得力/deli19351 | 卡 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 3 | 喜润家 棉线拖把 胶棉拖把 | 喜润家/CIRY棉线拖把 | 把 | 50.00 | 10 | 500 |
| 4 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高绵柔抹布 | 条 | 50.00 | 4 | 200 |
| 5 | 得力 0477 订书机 | 得力/deli0477 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕提玛﹒达吾提
联系电话: 181****7117
传真:
地址: **市色满乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: ****政府****办公室
联系人: 李帼林
监督投诉电话: 0998-****905
传真: /
地址: /
附件信息: