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****关于折纸/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于折纸/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:阿卜杜热黑木﹒乌布力
项目联系电话:138****4022
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653222
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县其乃巴格南路37号
采购单位联系人和联系方式:麦麦提敏﹒乌布力:139****8060
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****81560
采购单位预算编码:056056
三、成交信息
成交日期:2026年6月26日
总成交金额(元):4739 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县**路**小区6-5号门面房 | 4739.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 硬卡纸 折纸/手工纸/A3彩色纸 (浅蓝色) | 得力/deli | 硬卡纸 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
| 2 | 晨光 AWP30412 铅笔/HB | 晨光/M G | AWP30412 | 400 | 1.0 | 400.0 | |
| 3 | 公牛 PC9VT碳性电池 电池/电力配件/电池(9) | 公牛/BULL | PC9VT碳性电池 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 5109 资料册/资料册夹 | 得力/deli | 5109 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 5 | 得力 JDDL1224 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | JDDL1224 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 6 | 得力 33668 记号笔/粗笔 | 得力/deli | 33668 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
| 7 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli | 27036 | 12 | 15.0 | 180.0 | |
| 8 | 凯萨 AQn4aijz 胶水/胶棒 | 凯萨 | AQn4aijz | 5 | 40.0 | 200.0 | |
| 9 | 晶华 ****101131 bopp胶带(宽胶带) | 晶华 | ****101131 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 10 | 同飞 315E3Ja6Q5i 别针/回形针/大头针 | 同飞 | 315E3Ja6Q5i | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 11 | 晨光 ABS92628 订书钉(订书针) | 晨光/M G | ABS92628 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 12 | 得力 18264 PCB插座(插线板) | 得力/deli | 18264 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 13 | 彩格 LT2451 墨粉/碳粉 | 彩格 | LT2451 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 14 | 得力 63200 档案盒(中) | 得力/deli | 63200 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 15 | 得力 0394 订书机 | 得力/deli | 0394 | 10 | 27.0 | 270.0 | |
| 16 | 彩格 LT2451/LD2451 硒鼓 | 彩格 | LT2451/LD2451 | 3 | 90.0 | 270.0 | |
| 17 | 齐心 Q009 中性笔 | 齐心/Comix | Q009 | 15 | 24.0 | 360.0 | |
| 18 | 天卓 A4牛皮纸档案袋10个 档案袋 | 天卓/TIZO | A4牛皮纸档案袋10个 | 259 | 1.0 | 259.0 | |
| 19 | 得印 W1370A 硒鼓 | 得印/Befon | W1370A | 3 | 90.0 | 270.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: