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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N691********263602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8486 票夹/长尾夹 | 得力/deli8486 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 维达 v2889 抽纸 | 维达/Vindav2889 | 提 | 4.00 | 18 | 72 |
| 3 | 晨光 ABS92708 票夹/长尾夹 燕尾夹 | 晨光/M GABS92708 | 盒 | 3.00 | 18 | 54 |
| 4 | 靓涤 LDLJD77 垃圾袋 食品袋 黑 白 | 靓涤LDLJD77 | 捆 | 3.00 | 15 | 45 |
| 5 | 卫洋 WYS-271 垃圾袋 | 卫洋WYS-271 | 捆 | 6.00 | 8 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 康建
联系电话: 131****1161
传真: 0435-****697
地址: **市滨**路3169号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: