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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4664
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6600ES 中性笔 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 笔记本 | 20 | 240.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文件包 | 10 | 340.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 | 7 | 1050.0 | 晨光/M G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 DP-P1206 平板拖把 | 3 | 261.0 | 大卫\DP-P1206 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 15 | 142.5 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 YS-153 便签本/便条纸/N次贴 | 30 | 75.0 | 晨光/M G\YS-153 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 904 笔筒/座/插/架 | 30 | 270.0 | 得力/deli\904 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5506 文件袋 | 10 | 240.0 | 得力/deli\5506 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |