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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4078
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 青联 D136-2 收据 单据/收据/凭证 | 50 | 50.0 | 青联/qinglian\D136-2 | 验收通过 | |
| 2 | 威猛先生 清香型500g 洁厕液 洁厕剂 | 10 | 50.0 | 威猛先生/Mr Muscle\清香型500g | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 GF205 厕纸 平板卫生纸 | 12 | 288.0 | 洁柔/C S\GF205 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 228ml 一次性纸杯 | 5 | 30.0 | 妙洁/magic\228ml | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |