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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********266802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYRA609 A4牛皮纸档案袋 20个/包 | 晨光/M GAPYRA609 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 2 | 得力 5626ES 档案盒 10公分 | 得力/deli5626ES | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0050 | 盒 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 70g A4 欣乐 A4 70g 打印/复印纸 | 欣乐/UPM Copykid70g A4 | 包 | 2.00 | 160 | 320 |
| 5 | 晨光 AGPW2001 中性笔 | 晨光/M GAGPW2001 | 盒 | 14.00 | 15 | 210 |
| 6 | 得力 7536 橡皮擦得力 7536 白色 | 得力/deli7536 | 块 | 5.00 | 3 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘浩
联系电话: 181****6753
传真:
地址: ****政府院内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: