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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0700W****10603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 HDMI2.1 6米HDMI线 | 绿联/UgreenHDMI2.1 | 根 | 1.00 | 65 | 65 |
| 2 | 双飞燕 KK-3330 键鼠套装 | 双飞燕/A4TECHKK-3330 | 件 | 1.00 | 130 | 130 |
| 3 | 绿联 HD153 3米 5米 10米 HDMI线 | 绿联/UgreenHD153 | 根 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 天威 Q2612A 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT-RITEQ2612A | 支 | 2.00 | 80 | 160 |
| 5 | 得力 T1 硒鼓 | 得力/deliT1 | 支 | 1.00 | 220 | 220 |
| 6 | 罗技(Logitech) MK345 无线 键鼠套装 | 罗技/LogitechMK345 | 套 | 1.00 | 130 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡伟海
联系电话: 158****2667
传真:
地址: **维吾尔自治区****市准**路71号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: