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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1052
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金格 JG-CC388 墨粉/碳粉 | 5 | 300.0 | 金格/JG\JG-CC388 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 CF233A 粉盒 | 4 | 480.0 | 惠普/HP\CF233A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5682 档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 6 | 斯伯丁 篮球 | 5 | 1750.0 | 斯伯丁/Spalding\76-965Y | 验收通过 | |
| 7 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 10 | 660.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 60 | 900.0 | 得力/deli\3301 | 验收通过 | |
| 9 | 美家生活 棉线拖 | 50 | 1000.0 | 美家生活/HOME MAID\棉线拖 | 验收通过 | |
| 10 | 红双喜 1012 羽毛球拍 | 10 | 650.0 | 红双喜/DHS\1012 | 验收通过 | |
| 11 | 卫洋 WYX0045 扫把 | 70 | 1050.0 | 卫洋\WYX0045 | 验收通过 | |
| 12 | 兰诗 617-Y 扫把 | 100 | 500.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |