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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********265401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70800 马克笔 | 得力/deli70800 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 尖叫 1 茶类饮料 | 尖叫1 | 件 | 4.00 | 48 | 192 |
| 3 | 水墨书香 3244 铅画纸图画本 | 水墨书香3244 | 本 | 60.00 | 3 | 180 |
| 4 | 国产 糕点/月饼 雪饼 | 国产雪饼 | 件 | 10.00 | 20.8 | 208 |
| 5 | 英雄 7105 钢笔/文具套装 | 英雄/HERO7105 | 套 | 17.00 | 20 | 340 |
| 6 | 得力 21709 牛皮纸 封皮纸 | 得力/deli21709 | 包 | 1.00 | 50 | 50 |
| 7 | 恒源祥 SF80-4 围巾/红领巾 | 恒源祥SF80-4 | 条 | 60.00 | 1 | 60 |
| 8 | 得力 DL2789A DL2789A/剪刀 | 得力/deliDL2789A | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾尼外江﹒艾克拜尔
联系电话: 158****8090
传真:
地址: 人民东路42号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: