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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********269604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7156 | 包 | 20.00 | 5.5 | 110 |
| 2 | 得力 5706 文件袋 | 得力/deli5706 | 包 | 20.00 | 14.5 | 290 |
| 3 | 得力 S555 马克笔 | 得力/deliS555 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 得力/deli得力S760笔芯0.5mm 20支 | 盒 | 40.00 | 10 | 400 |
| 5 | 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 便条纸带盒107*96(白)(盒) | 得力/deli7601 | 盒 | 20.00 | 8 | 160 |
| 6 | 得力 2053 美工刀 | 得力/deli2053 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
| 7 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 500.00 | 1 | 500 |
| 8 | 得力 30207 封箱胶带 48mmx150y 6卷/筒 (单位:筒) | 得力/deli30207 | 卷 | 20.00 | 9.5 | 190 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 教务处
联系电话: 180****2303
传真:
地址: ****湾街45号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: