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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1597
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3306 学生用笔记本 | 5 | 160.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7303 胶水 | 1 | 36.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 3 | 大卫 胶棉拖把 | 1 | 56.0 | 大卫\P10 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 19353 挂钩/粘钩 | 2 | 10.0 | 得力/deli\19353 | 验收通过 | |
| 5 | 维达 V2260 100抽 抽纸 | 1 | 355.0 | 维达/Vinda\V2260 100抽 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 A5 60张 经典款 学生用笔记本 | 20 | 30.0 | 得力/deli\A5 60张 经典款 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 2 | 28.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 LR6AA 普通干电池5号电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\LR6AA | 验收通过 | |
| 10 | 得力 垃圾袋 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9587 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5106 文件夹 | 20 | 220.0 | 得力/deli\5106 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |