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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9712
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金银花茶 | 1 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 加厚牛皮档案袋 | 20 | 70.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27888 文件座/文件架/文件框 | 3 | 45.0 | 得力/deli\27888 | 验收通过 | |
| 4 | 娃哈哈 速食粥 | 2 | 96.0 | 娃哈哈\360g*12罐 | 验收通过 | |
| 5 | 旺旺 福虎添旺大礼包935g 膨化食品 | 2 | 120.0 | 旺旺\福虎添旺大礼包935g | 验收通过 | |
| 6 | 娃哈哈 含氧水纯净水 矿泉水550ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 350.0 | 娃哈哈\含氧水纯净水 矿泉水550ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |