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| 项目名称 | ******校区消防设施维修耗材定点采购 | ||
| 项目编号 | **** | 项目类别 | 货物 |
| 发布日期 | 2026-06-29 09:50:02 | 响应文件截止日期加急标书代写 | 2026-07-02 09:50:02 |
| 响应文件解密截止日期加急标书代写 | 2026-07-03 09:50:02 | 采购单位 | **** |
| 采购联系人及电话 | 赵老师 0731-****7501 | 项目联系人及电话 | 邓老师 186****0003 |
| 采购预算金额(元) | 150,000.00 拾伍万元整 | ||
| 付款方式 | 验收合格后,每半年进行结算,付款至送达货物金额的95%,其余5%货款在质保期满后无息付清。 | ||
| 供应商特定资质要求 | 无 | ||
| 安装要求 | 负责安装到位。 | ||
| 送货时间 | 合同期内采购人可根据采购清单要求分批次供货,中标人收到采购清单后,1日内送达并完**装及调试。 | ||
| 送货地址 | 采购人指定地点 | ||