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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3999
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012S 订书钉 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5106 得文件夹 | 30 | 327.0 | 得力/deli\5106 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 透明胶 | 1 | 21.5 | 得力/deli\33192 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 20 | 170.0 | 得力/deli\8484 | 验收通过 | |
| 5 | 多功能插座 公牛/BULL GN-212 总控开关插座 3m | 1 | 34.0 | 公牛/BULL\GN-212 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |