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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********020********2026002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 30.00 | 25 | 750 |
| 2 | 得力 9573 垃圾袋 | 得力/deli9573, | 卷 | 50.00 | 6 | 300 |
| 3 | 晨光 ABS91696 3#镀镍回形针 100枚/盒 | 晨光/M GABS91696, | 盒 | 300.00 | 2 | 600 |
| 4 | 六神 冰莲香型 180ml 花露水 | 六神/Liushen冰莲香型 180ml, | 瓶 | 30.00 | 24.5 | 735 |
| 5 | 得力 8907 桌面收纳笔筒 收纳盒 | 得力/deli8907, | 个 | 30.00 | 17.5 | 525 |
| 6 | 得力 LK103 电风扇 | 得力/deliLK103, | 台 | 30.00 | 26.3 | 789 |
| 7 | 得力 BT300 便利贴 | 得力/deliBT300, | 包 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓盼
联系电话: 156****3708
传真:
地址: 以朵大道160号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: