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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M062********00406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 文房墨汁 | 得力/deliHW613 | 瓶 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 维加威 W-2918 跳绳 | 维加威W-2918 | 根 | 5.00 | 33 | 165 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 件 | 20.00 | 32 | 640 |
| 4 | 得力 得力(deli)涤纶红领巾 小学生少先队员红领巾 1.2m单条装 50551 | 得力/deli50551 | 个 | 140.00 | 2 | 280 |
| 5 | 得力 得力(deli)24色易洗水彩笔音乐公主爱美莉系列 彩绘涂鸦文具幼儿绘画彩笔宝宝画画礼物70739-24 | 得力/deli70739-24 | 盒 | 120.00 | 18 | 2160 |
| 6 | 晨光(M G)Q7中性笔12支装0.5mm子弹头签字笔水笔 红色 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 50.00 | 18 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄素敏
联系电话: ****631****
传真:
地址: **县南岩镇**路与乐江线交汇处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**镇**市场A-07,A-09号
附件信息: