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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M062********00009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM111-48 马克笔 | 得力/deliHM111-48 | 盒 | 32.00 | 178 | 5696 |
| 2 | 得力 3753 U盘 | 得力/deli3753 | 只 | 6.00 | 49 | 294 |
| 3 | 得力 3816 塑封膜 | 得力/deli3816 | 包 | 16.00 | 50 | 800 |
| 4 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 件 | 8.00 | 16 | 128 |
| 5 | 楚航 8275 档案盒办公粘扣资料盒 A4文件档案收纳盒 加厚PP材质塑料收纳盒 | 楚航8275 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 6 | 得力 3221 旗帜 | 得力/deli3221 | 面 | 1.00 | 120 | 120 |
| 7 | 得力 素描/素写本 | 得力/deli73613 | 包 | 60.00 | 8 | 480 |
| 8 | 得力 素描/素写本 | 得力/deli73614 | 包 | 20.00 | 14 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 江晓楠
联系电话: ****703****
传真:
地址: **街道双亭路5号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县**镇**市场A-9号
附件信息: