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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2026002401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6586 **毛笔 | 得力/deli6586, | 支 | 55.00 | 9 | 495 |
| 2 | 求是 Y-003 手工彩色纸杯(10个) | 求是Y-003, | 包 | 2.00 | 3 | 6 |
| 3 | 龙啸 28格70张 米字格毛边书法用纸 | 龙啸28格70张, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 一得阁 1060 墨水/墨汁 | 一得阁1060, | 瓶 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨晓清
联系电话: 157****7481
传真:
地址: **县**街道正中街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: