天柱县第一小学关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年06月29日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0143

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年6月29日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 优智风 YZF-K800A 档案盒(75MM) 30 390.0 优智风\YZF-K800A 验收通过
2 晨光 k35 按动中性笔 8 200.0 晨光/M G\k35 验收通过
3 得力 7303 125ML 液体胶水 24 96.0 得力/deli\7303 验收通过
4 蓝邦 LB-544 黑白4号机缝足球 5 225.0 蓝邦\LB-544 验收通过
5 爱康 36*36 垃圾袋 50 150.0 爱康/AIKANG\36*36 验收通过
6 得力 908 方形笔筒(黑)(只) 5 50.0 得力/deli\908 验收通过
7 家家宜 柠檬 20kg 洗洁精 4 440.0 家家宜\柠檬 20kg 验收通过
8 星工 XG-932 加绒长手套 10 120.0 星工/XINGONG\XG-932 验收通过
9 得力 7912 PU/PVC笔记本 5 60.0 得力/deli\7912 验收通过
10 超威 900g 除菌洁厕剂 18 198.0 超威\900g 验收通过
11 日天 122 不干胶标签 13 104.0 日天\122 验收通过
12 得力 S502 可加墨白板笔(单位:支) 40 80.0 得力/deli\S502 验收通过
13 公牛 GN-403(1.8m) 多功能插座/插板 4 220.0 公牛/BULL\GN-403(1.8m) 验收通过
14 川云健 CYJ-061 红兰白六号篮球 10 680.0 川云健\CYJ-061 验收通过
15 亮彩 LC-022 海绵夹水拖把 40CM 2 90.0 亮彩\LC-022 验收通过
16 富强 A4塑料水杯(一件2000个) 2 220.0 富强\A4 验收通过
17 得力 0012 订书钉 (一包10盒) 5 55.0 得力/deli\0012 验收通过
18 优智风 45mm*130y 胶带 5 50.0 优智风\45mm*130y 验收通过
19 得力 5240 40页资料册 30 450.0 得力/deli\5240 验收通过
20 双丰 30L连卷 手提垃圾袋 65*80CM (30个一把) 30 360.0 双丰\30L连卷 验收通过
21 南孚 5号2粒装 电池 30 150.0 南孚/NANFU\5号2粒装 验收通过
22 得力 0368 省力订书机 3 75.0 得力/deli\0368 验收通过
23 得力 7103 胶棒/固体胶 (36G/支) 37 111.0 得力/deli\7103 验收通过
24 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli\8551ES 验收通过
25 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli\8552ES 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 杨文坤





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2026-06-29
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