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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6224
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 HP908 荧光笔 | 10 | 16.0 | 齐心/Comix\HP908 | 验收通过 | |
| 2 | 彩色打印纸 | 1 | 17.0 | 无品牌\彩色打印纸 | 验收通过 | |
| 3 | 疆图 打印机/复印机碳粉其它油墨 | 3 | 150.0 | 疆图\碳粉 | 验收通过 | |
| 4 | 疆图 打印机/复印机碳粉其它油墨 | 2 | 100.0 | 疆图\碳粉 | 验收通过 | |
| 5 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 1 | 38.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 72.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 C330 文件袋 | 15 | 210.0 | 齐心/Comix\C330 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 L101 垃圾袋 | 25 | 112.5 | 齐心/Comix\L101 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S656 宝珠/走珠/签字笔 | 36 | 54.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 10 | 牛皮纸 | 6 | 210.0 | 无品牌\A4/100张 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |