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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: **市王岩青年街市场文化用品专柜
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N774********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30804 双面胶带网格胶带 卷 | 得力/deli30804 | 卷 | 50.00 | 12 | 600 |
| 2 | 得力 0359 订书机订书器 | 得力/deli0359 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 3 | 马利 F-6072 油画棒 | 马利/Marie'sF-6072 | 盒 | 40.00 | 30 | 1200 |
| 4 | 得力 DL390055A 胶棒 | 得力/deliDL390055A | 个 | 110.00 | 1 | 110 |
| 5 | 得力 5685 档案盒 10 | 得力/deli5685 | 个 | 40.00 | 15 | 600 |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 55.00 | 18 | 990 |
| 7 | 掌握 GMM510-12 丙烯马克笔12色 | 掌握/GraspGMM510-12 | 盒 | 40.00 | 15 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张慧东
联系电话: 138****6105
传真:
地址: **路18号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: