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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********924********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 芦荟抑菌洗手液500g | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g, | 瓶 | 30.00 | 5 | 150 |
| 2 | 惠斯特 H20 H20激光笔强光手电筒 | 惠斯特/whistH20, | 支 | 8.00 | 60 | 480 |
| 3 | 佳一 1382 佳一1382地刷卫生刷扫把 | 佳一1382, | 把 | 160.00 | 5 | 800 |
| 4 | 3547 54 胶扫把 | 354754, | 把 | 200.00 | 4 | 800 |
| 5 | 斯铂格 BGS-223 草酸清洁剂 | 斯铂格BGS-223, | 桶 | 6.00 | 90 | 540 |
| 6 | 蜗壳 蜗壳毛巾拧水拖把8988布头款1头 | 蜗壳8988, | 把 | 100.00 | 15 | 1500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 向华
联系电话: 158****6618
传真:
地址: **市观清路14号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: