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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N136********26401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7684 笔记本 | 得力/deli7684 | 本 | 40.00 | 4 | 160 |
| 2 | 得力 PE126 文件夹 | 得力/deliPE126 | 个 | 1.00 | 11 | 11 |
| 3 | 晨光 AHM27301 荧光笔 | 晨光/M GAHM27301 | 支 | 1.00 | 15 | 15 |
| 4 | 得力 NS056 文具剪刀 | 得力/deliNS056 | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 得力 SA378 中性笔 | 得力/deliSA378 | 支 | 2.00 | 3 | 6 |
| 6 | 得力 7788 复印纸 | 得力/deli7788 | 包 | 2.00 | 13 | 26 |
| 7 | 可得优 0238 订书钉 | 可得优/KW-TRIO0238 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 8 | 3M 6108 胶棒 | 3M6108 | 根 | 12.00 | 4 | 48 |
| 9 | 南孚 5号2粒装 碱性电池 | 南孚/NANFU5号2粒装 | 卡 | 30.00 | 5 | 150 |
| 10 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli5623ES | 盒 | 10.00 | 17 | 170 |
| 11 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7735 | 包 | 2.00 | 3 | 6 |
| 12 | 可得优 50LA 装订胶片 | 可得优/KW-TRIO50LA | 个 | 2.00 | 45 | 90 |
| 13 | 得力 SF300 中性笔 | 得力/deliSF300 | 盒 | 4.00 | 36 | 144 |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 11 | 110 |
| 15 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92702 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 16 | 晨光 ABS92703 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92703 | 盒 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 申海燕
联系电话: 183****5557
传真:
地址: **市人民大街101号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: