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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: **勤仔文化店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3361
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0011 不锈钢订书钉 | 45 | 157.5 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 2 | 得力文件盒5324 | 22 | 261.36 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 得力省力订书机368 | 5 | 112.5 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 张小泉剪刀145 | 5 | 82.5 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 得力省力长尾夹19mm | 3 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 金亿利按扣透明文件袋(10丝) | 30 | 66.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 晨光黑色水笔0.5 /13902K-35 | 300 | 780.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 金亿利文件袋G-402 | 70 | 315.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 速干**33651 | 6 | 87.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 卡西欧计算器GY-120 | 2 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 50 | 188.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |