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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7387
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 格之格 137X 硒鼓 | 4 | 1040.0 | 格之格\137X | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 湿手器 | 10 | 70.0 | 晨光/M G\ASC99301 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGP30103 中性笔 | 144 | 144.0 | 晨光/M G\AGP30103 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASG97155 固体胶棒 胶水 | 72 | 108.0 | 晨光/M G\ASG97155 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 文件袋 | 70 | 70.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 KGP-1821 中性笔 | 144 | 288.0 | 晨光/M G\KGP-1821 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 BC 1363 票夹/长尾夹 | 9 | 90.0 | 宝克/Baoke\BC 1363 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0467A 订书机 | 3 | 45.0 | 得力/deli\0467A | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |