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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8583
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 安普联想 电源/适配器 | 1 | 150.0 | 安普联想/APLX\20V 3.25A | 验收通过 | |
| 2 | 朗科 U388-256G U盘 | 1 | 139.0 | 朗科/Netac\U388-256G | 验收通过 | |
| 3 | 联想F308 Pro 移动硬盘 | 1 | 550.0 | 联想/lenovo\联想F308 Pro | 验收通过 | |
| 4 | 飞利浦 SPT9507 翻页激光笔 | 1 | 458.0 | 飞利浦/Philips\SPT9507 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33179 档案盒 | 1 | 30.0 | 得力/deli\33179 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 软皮记事本 | 3 | 120.0 | 得力/deli\7653 | 验收通过 | |
| 7 | 罗技G G502-RGB 有线鼠标 | 1 | 60.0 | 罗技G\G502-RGB | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |