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一、 *采购人名称: ********学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2430
五、 *验收单位: ********学校)
六、 *验收日期: 2026年6月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 313002 一次性鞋套 | 61 | 976.0 | 茶花\313002 | 验收通过 | |
| 2 | 利尔康 500ml 84消毒液多用途清洁剂 | 200 | 800.0 | 利尔康/LIRCON\500ml | 验收通过 | |
| 3 | 安赛瑞 26925 垃圾袋 | 30 | 840.0 | 安赛瑞\26925 | 验收通过 | |
| 4 | **清洁 60cm加厚排拖 水拖 | 15 | 720.0 | **清洁/BAIYUN CLEANING\60cm加厚排拖 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 30 | 720.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 狂神 KS1258 足球 | 30 | 1650.0 | 狂神\KS1258 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7093 胶棒 | 26 | 1092.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |