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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2026002612
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 盒 | 4.00 | 30 | 120 |
| 2 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
| 3 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g, | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 4 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 晨光/M GAPMV0901, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 5 | 现代美 GP-995 中性笔 | 现代美GP-995, | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
| 6 | 西玛 6345文件篮 | 西玛/simaa6345, | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕赵江
联系电话: 131****7061
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: