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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********26603
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AJD97388 胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 卷 | 1.00 | 12 | 12 |
| 2 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 10.00 | 11.8 | 118 |
| 3 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 10.00 | 3.2 | 32 |
| 4 | 晨光 ABS92794 回形针 | 晨光/M GABS92794 | 件 | 1.00 | 13.9 | 13.9 |
| 5 | 得力 8552 2#长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 2.00 | 16.7 | 33.4 |
| 6 | 得力 64103 档案袋 | 得力/deli64103 | 个 | 800.00 | 1.5 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙健
联系电话: 182****0686
传真:
地址: **市**区**大街685号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: