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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N105********266201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ABT98487 笔筒/座/插/架 笔筒 | 晨光/M GABT98487 | 个 | 18.00 | 20 | 360 |
| 2 | 同飞 A5鲸鱼蝴蝶卡册 贺卡/卡片 明信片 | 同飞A5鲸鱼蝴蝶卡册 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
| 3 | 得力 8500 文具套装/礼盒 彩笔套装 | 得力/deli8500 | 套 | 9.00 | 45 | 405 |
| 4 | 英雄 382 文具套装/礼盒 钢笔套装(笔+本) | 英雄/HERO382 | 套 | 6.00 | 80 | 480 |
| 5 | 适璞 中科院护眼灯 台灯 | 适璞中科院护眼灯 | 个 | 3.00 | 100 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马宏扬
联系电话: 150****8171
传真:
地址: ****县**大道229号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: